Код кбк штраф

Содержание:

Какой начисляется штраф по КБК 18211603010016000140?

Иногда бывают достаточно запутанные ситуации. Когда, казалось бы, бухгалтер четко справляется со своими обязанностями, налоговая база не занижена, так почему в этом случае налоговые органы начисляют штраф, который следует оплатить в выделенный срок по коду КБК 18211603010016000140?

Причин в действительности предостаточно. Поэтому, вопросы руководителей о том, что за код КБК 18211603010016000140, за что штраф 200 рублей начислен его организации, чаще всего адресуются их бухгалтерам. Но если детальнее почитать, какие именно штрафы уплачиваются по этому коду, то многим организациям и учреждениям станет, понято, что для получения штрафа от налоговой, порой не надо даже явственного нарушения, порой хватает, даже подачи отчетности в бумажном формате.

Именно после подачи документа в таком формате у руководителя организации оказывается в руках уведомление о штрафе. Теперь этот формат перестал быть действительным. Поэтому, отчетность организацией должна предоставляться только в электронной форме. На данный момент, штраф в 200 рублей, может быть начислен организации также по причине отсутствие документации, требуемой налоговой во время проведения ею встречной проверки. Но стоит учесть, что штраф размером в 200 рублей будет начисляться за каждый отсутствующий документ.

Какие штрафы начисляются по КБК 18211603010016000140

По нему осуществляется уплата штрафов предусмотренных за несколько статей налогового кодекса. КБК 18211603010016000140, расшифровка означает, денежное взыскание, которое происходит в случае выявления налоговыми органами одно или нескольких нарушений имеющих отношение к налогу и его сборам.

Поэтому, не каждая организация, либо учреждение может сразу понять что это за КБК 18211603010016000140, какой налог в 2017 году по нему следует перечислить, точнее штрафную сумму. В первую очередь начисление штрафа может произойти при задержке на длительный срок с открытием учета в налоговой службе. Особенно сильно карается штрафом организация, которая ведет деятельность без регистрации в налоговой. Конечно, бывают разные причины, по которым, организация не может никак предоставить нужную информацию в налоговую для регистрации. Но стоит знать, что задержка с открытием учета, налоговиками рассматривается, как попытка избежать своевременной уплаты налога.

КБК 18211603010016000140, за что штраф 1000 рублей также узнают все руководители организаций, при просрочке подачи декларации. Особое внимание налоговыми органами уделяется именно ведению бухгалтерского учета, наличию всей документации. Даже если налоговая база будет предоставлена правильно, но в составе важной документации будет отсутствовать один из обязательных документов, избежать начисления штрафа не удаться.

В зависимости от степени тяжести нарушения, выявленного налоговиками в бухгалтерском учете организации. Величина штрафа может варьироваться от 10 000 рублей при выявлении небольших погрешностей, не влекущих снижения налоговой базы. Но при обнаружении серьезных нарушений, влекущих снижение налоговой базы, организации будет начислен штраф, размером от 40 000 рублей.

КБК 18211603010016000140, какой налог приходится узнавать даже, казалось бы, невиновным людям, имеющим статус свидетеля. Этот вид наказания осуществляется к категории лиц принимающих участие в качестве свидетеля в ведении налогового процесса. Если в случае невозможности их присутствия на данном процессе ими не будет предоставлена уважительная причина, то уже в ближайшее время, каждого из свидетеля будет ожидать штраф в размере 3000 рублей.

КБК 18211603010016000140 расшифровку по нему в 2017 году, а именно за что штраф многим организациям приходится узнавать по факту их собственных ошибок, которые были выявлены налоговым органом во время проверки.

КБК для уплаты транспортного налога

Для юридических лиц

КБК для уплаты транспортного налога для юридических лиц и организаций

КБК для уплаты пени по транспортному налогу для юридических лиц и организаций

Для физических лиц

КБК для уплаты транспортного налога для физических лиц

КБК для уплаты пени по транспортному налогу для физических лиц

Особенности КБК при уплате транспортного налога

Транспортный налог оплачивают все владельцы транспортных средств: юрлица, организации и физлица. Его размер зависит от количества лошадиных сил, заложенных в мощность двигателя автосредства. Это – региональный сбор, поэтому уплачивать его надо в бюджет того региона, где зарегистрировано авто. А вот налоговую декларацию надо подавать по месту регистрации налогоплательщика.

Какой КБК написать физлицу

Получив уведомление о транспортном сборе из ФНС, его нужно оплатить по указанным реквизитам, при этом код КБК в поле 104 платежного поручения имеет такую комбинацию: 182 1 06 04012 02 1000 110.

Как платят этот налог юридические лица

За каждое зарегистрированное на организацию транспортное средство нужно уплатить налог, который можно вычислить, умножив ставку налогообложения на значение налоговой базы.

ВНИМАНИЕ! В отдельных случаях в формулу добавляются различные коэффициенты (региональные, на стоимость автомобиля и т.п.)

Юрлица обязаны самостоятельно рассчитать величину транспортного налога, а также отчитываться по его уплате до 1 февраля. Нужен ли авансовый платеж или налог нужно перечислить весь сразу, решается региональным налоговым органом.

Отличия в оплате транспортного налога для организаций

Для организаций платеж нужно производить авансовым способом, если на региональном уровне не закреплено иначе. Аванс вносится каждый квартал после сдачи отчетности за предыдущий. Сумма налога, которая должна быть заплачена после 1 февраля, вычисляется путем вычитания из общей суммы транспортного налога всех произведенных авансовых платежей.

Код КБК на транспортный налог для юрлиц не изменился с прошлого года.Если вы опоздали с уплатой налога, то придется уплатить и пени за просрочку. Недоимка или неуплата налога влечет неминуемый штраф.

Штраф по НДС и КБК

Нет наверно нет такой коммерческой организации, которая бы не была знакома с КБК и его структурой. Сдавая отчетные документы различного характера в государственные органы, бухгалтера постоянно сталкиваются с тем, что заполняя платежки указывают в них КБК.

Сам код представляет собой набор цифр, которые и позволяют направлять деньги адресату. Если, например, сотрудник казначейства увидел в платежном поручении КБК 18210301000013000110, он уже понимает, о чем идет речь, и отправляет адресату (182) налоговому органу денежные средства.

Эта система была разработана Министерством Финансов РФ и стала универсальной при приемке платежей государственного характера. Под контролем оказывается каждый рубль, и можно отследить откуда и куда поступают деньги.

Компании, занимающиеся торговлей на территории Российской Федерации или оказывающие услуги, должны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), это является обязательным условием для тех, кто решает стать предпринимателем.

Но не всегда в хозяйственной деятельности бизнесмена, все проходит гладко. Если случилось так, что в компанию пришло извещение с требование оплатить налог, и в нем указано КБК 18210301000013000110, значит где-то была допущена ошибка и основной налог не был уплачен вовремя. Теперь же приходится платить штраф.

КБК НДС штраф

В каких же случаях накладывают штрафы на организацию? Возможно не был вовремя уплачен сам налог НДС, или при заполнении платежного поручения была допущена ошибка и указаны не верные коды, деньги не были получены налоговой инспекцией в срок. Но как бы там ни было, есть штраф и его нужно уплатить.

КБК 18210301000013000110, расшифровка в 2017 году представляет собой классифицирующий код, который разделён на несколько групп. Каждая группа сможет рассказать о налоге, который уплачивает компания, об госоргане-получателе денежных средств.

Если коммерческая структура уплачивает налог, пени и штраф, то в самом коде классификации есть различия только в одной цифре. Нужно быть предельно внимательным, когда заполняется платежный документ. КБК по налогу на добавленную стоимость:

18211603010016000140 КБК: расшифровка

Статьи по теме

18211603010016000140 КБК – это штраф за нарушение налогового законодательства. Причем лишь за отдельные виды нарушений, минимальный штраф по которым равен 200 рублей. Их перечень есть в Налоговом кодексе РФ. Этот КБК указывают в платежном поручении при перечислении санкций в бюджет.

КБК (коды бюджетной классификации) приводят в платежных поручениях при любых перечислениях в бюджет. Его приводят при уплате налогов, таможенных пошлин, взносов по обязательному социальному страхованию, а также пеней и штрафов за нарушения законодательства. Этот код вписывают в поле 104 платежки.

18211603010016000140 КБК: расшифровка 2018

У многих бухгалтеров, получивших требование налоговой инспекции о доплате тех или иных сумм возникает вопрос: «Если указан КБК 18211603010016000140 какой налог нужно заплатить?». Но как мы сказали выше, это код не по налогу, а по штрафу за нарушение налогового законодательства.

Указания по применению КБК 18211603010016000140 утверждены Приказом Минфина России 01.07.2013 № 65н (ССЫЛКА). Согласно этому документу по данному КБК отражают штрафы, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 НК РФ

Таким образом рассматриваемому КБК соответствует довольно значительный перечень налоговых нарушений.

КБК 18211603010016000140: за что штраф 200 рублей?

Вот перечень видов нарушений, которые встречаются наиболее часто и по которым в платежных документах указывают КБК 18211603010016000140:

  • статьи 116 НК РФ о сроках постановки на учет в налоговой инспекции или деятельности без регистрации – штраф до 40 000 руб.;
  • статьи 119.1 НК РФ о способах сдачи налоговой декларации – штраф 200 руб.;
  • статьи 119.2 НК РФ о предоставлении в инспекцию недостоверных сведений о деятельности инвестиционного товарищества – штраф до 80 000 руб.;
  • статьи 120 НК РФ о грубом нарушении правил учета доходов и расходов – штраф до 30 000 руб.;
  • статьи 125 НК РФ о нарушениях установленного порядка пользованием арестованным имуществом – штраф – 30 000 руб.;
  • статьи 126 НК РФ о непредставлении сведений, запрошенных налоговой инспекцией – штраф 200 руб. за каждый документ (за отдельные нарушение статья предусматривает более высокие штрафы);
  • статьи 126.1 НК РФ о предоставлении инспекции недостоверных сведений налоговым агентом – штраф 500 руб. за каждый недостоверный документ.
  • Таким образом, штраф 200 рублей взыскивают за 2 вида нарушений. Первое – за неправильный способ подачи налоговой декларации. Если закон предусматривает, что она должна быть сдана в электронном виде, а вы ее предоставили на бумаге. Второе – за не предоставление сведений, которые запросила инспекция, например, при проведении встречных проверок.

    На какой счет отнести штраф по этому КБК? Штрафы за перечисленные нарушения учитывают в составе прочих расходов и отражают по дебету счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты с бюджетом».

    Коды бюджетной классификации (КБК) на 2017 год

    КБК на 2017 год

    Похожие публикации

    Чтобы перечисляемые налоги, страховые взносы и прочие платежи, поступив в бюджет, не затерялись и были правильно зачислены, для каждого из них предусмотрен специальный уникальный код, обозначающий конкретный вид налога, взноса, акциза, штрафа, пени и т.п. Код бюджетной классификации (КБК) указывается в поле 104 платежного поручения. Какие коды нужно использовать при перечислениях в бюджет в 2017 году, узнаете из этой статьи.

    Какие КБК изменились в 2017 году

    7 декабря 2016 г. Минфин издал приказ № 230н, которым были внесены изменения в КБК, действовавшие ранее (приказ от 01.07.2013 № 65н). Новые коды применяются для перечисления налоговых и прочих платежей с 1 января 2017 года. Изменения затронули многие виды платежей, мы рассмотрим основные новшества и приведем действующие на сегодня КБК.

    КБК-2017: страховые взносы

    С 01.01.2017 администрирование пенсионных, медицинских взносов и взносов на соцстрахование перешло к налоговикам. В связи с этим, изменился код администратора, то есть первые три цифры в КБК: раньше он обозначал внебюджетные фонды (392 или 393), сейчас он означает ФНС (182).

    Будьте внимательны, при уплате страховых взносов в 2017 году, нужно учитывать, за какой период происходит уплата: если перечисление взносов делается за периоды ранее 1 января 2017 г., то нужно использовать одни КБК, а при уплате взносов за январь 2017 г. и последующие месяцы 2017 года КБК будут иными.

    Новые коды введены для тех, кто платит допвзносы в ПФР по спискам 1 и 2: если тариф зависит от спецоценки условий труда, выбирается один КБК, если не зависит – другой.

    Страхвзносы «на травматизм» в 2017 году продолжаем платить в ФСС, поэтому КБК для них остались прежними.

    КБК по страховым взносам на 2017 год

    Код бюджетной классификации (КБК) при заполнении декларации 3-НДФЛ

    Большое количество и разнообразие видов налогов поставило задачу упорядочить их платежи в бюджет. Эта задача была решена при помощи кодов бюджетной классификации, предназначенных для занесения во все виды налоговых деклараций при их предоставлении для проверки, в том числе обязательно и в 3-НДФЛ. И сегодня мы расскажем вам, где взять и как узнать КБК для 3-НДФЛ при уплате налога.

    Понятие кода

    Данный код (КБК) – это набор из двадцати цифр, комбинацией которых зашифрованы данные о том, от кого перечислены и куда должны приходить суммы НДФЛ, перечисленные налогоплательщиками.Применение бюджетной классификации в виде кода помогает соответствующим государственным институтам проследить и классифицировать поступления денежных средств от налогоплательщиков и их распределение по бюджетам всех уровней.

    Для чего нужен КБК за работников (сотрудников), с дивидендов, для физических лиц и в иных случаях, узнаете ниже.

    О том, что такое КБК, расскажет это видео:

    Цели использования

    Введение в налоговую отчетность КБК позволило одновременно решить несколько задач:

  • Проследить за наполнением бюджетов (включая и источники финансирования) и их расходом. Сопоставить наполняемость бюджетов различных уровней и выявить их нецелевое использование.
  • Групповая структура позволяет облегчить контроль над финансовыми потоками при поиске источников дохода и цели его расхода.
  • Планировать наполнение бюджета за счет налогов.
  • Быстро устранять ошибки при неправильно оформленных налоговых платежах.
  • Про КБК для перечисления НДФЛ для налоговых агентов и других видов поговорим ниже. Также затронем вопрос КБК для уплаты пени по НДФЛ, штрафов для ИП и иных субъектов.

    Виды КБК различаются по:

  • Источнику платежей.
  • Форме платежей.
  • Применению (расходованию) перечисленных в бюджет средств.
  • И это все зашифровано в самой двадцатизначной структуре кода. Подробнее это выглядит так:

  • Первые три цифры означают административную принадлежность платежа. То есть, какая государственная структура его контролирует. 182 в начале кода означают, что перечисление происходит на счет налоговой.
  • Далее – единица (1), что означает поступление от налога.
  • Следующие 01 указывают на вид налога – подоходный.
  • Затем идет блок из пяти цифр (02010, 02030 или 02040), которые означают статью (02) и подстатьи группы доходов.
  • 01 – код бюджета (федеральный).
  • Четырехзначный программный код указывает на тип выплат (1000 – налог, 2000 – пени, 3000 – штраф).
  • Последние три цифры 110 означают код производимой операции, в нашем случае налоговое поступление.
  • О новых КБК, вступивших в силу в 2016 году, расскажет видео ниже:

    Правильность написания

    Так как изменение в значение бюджетных классификаторов вносятся постоянно, перед каждой подачей 3-НДФЛ надо уточнять правильность написания КБК. Это можно сделать несколькими способами:

  • Можно обратиться в налоговую и выяснить эту информацию у инспектора.
  • Самые экономически продвинутые налогоплательщики могут найти эту информацию в бухгалтерском справочнике по реквизитам. Главное – правильно выбрать год выпуска.
  • На ресурсе налоговой можно узнать интересующий вас КБК в разделе доход на физлиц.
  • Либо на том же сайте в онлайн-сервисе для заполнения квитанции об уплате налога. Если правильно ввести все затребованные данные, то на бланке квитанции высветится нужный для занесения в декларацию КБК.
  • Нормативное регулирование

  • Юридической основой для кода бюджетной классификации является бюджетный кодекс РФ (закон №145-ФЗ). А регулируется он приказами Министерства финансов.
  • Обозначение кодов на этот год было установлено подобным приказом 01.07.13 года.
  • КБК для 3-НДФЛ

    Во время заполнения формы 3-НДФЛ используют несколько вариантов КБК, исходя из вида платежа:

  • НДФЛ насчитанный на все виды доходов гражданина, включая зарплату, любые виды вознаграждений, доходы от аренды, выигрыши и другое – 182 1 01 02030 01 1000 110.
  • Точно такие, но для иностранцев – 182 1 01 02040 01 1000 110.
  • Начисление пени на соответствующие статьи – 182 1 01 02030 01 2100 110.
  • Для иностранцев – 182 1 01 02040 01 2100 110.
  • Процентные начисления по платежам налогов – 182 1 01 02030 01 2200 110.
  • Аналогичные статьи для иностранных граждан – 182 1 01 02040 01 2200 110.
  • Величина наложенных штрафов на платежи по налоговым обязательствам – 182 1 01 02030 01 3000 110.
  • Иностранцам в этом случае предписано 182 1 01 02040 01 3000 110.

Отдельно стоит почитать о вычетах по НДФЛ, например за лечение или за обучение.

О КБК, их изменениях и особенностях расскажет и этот видеосюжет:

Поиск и оплата штрафов ГИБДД по УИН в 2018 году

Через интернет проще всего искать и оплачивать действующие штрафы. Чтобы найти данные о своем правонарушении, необходимо ввести номер водительского удостоверения и регистрационный номер автомобиля. Но если на руках есть платежное поручение, то проще найти штраф по УИН, или номеру постановления.

Что такое номер постановления

С 2014 года во всех платежных поручениях, в том числе и в постановлениях об оплате административных взысканий, обязательно находится номер постановления, или уникальный идентификатор начисления (УИН), так что же это такое? Это код бюджетной классификации (КБК), состоящий из 20 символов.

Необходимость его введения была определена Государственной информационной службой (ГИС ГМП). С помощью УИН информация о совершении (или, наоборот, просрочке) платежа стала быстрей передаваться между разными государственными структурами. Так, если по КБК за штраф ГИБДД не будет своевременно произведена оплата, данные об этом будут переданы в службу судебных приставов.

Как он формируется

Уникальный идентификатор начисления состоит из 20 символов, которые условно можно разделить на 6 подгрупп.

  • Первые три цифры необходимы для определения организации, которая составила платежное поручение. Для ГИБДД – это 188.
  • Четвертый символ определяет организацию, в пользу которой должен быть произведен платеж. Это вновь ГИБДД и для данной структуры присвоена цифра 1.
  • Пятый символ необходим для определения назначения платежа. Для штрафа установлена цифра 1.
  • Следующие два символа – это дата составления постановления, закодированная в двух цифрах по алгоритму base64 (кодировка двоичных данных).
  • Символы с 8 по 19 включают номер протокола. Если он меньше 12 цифр – его дополняют латинскими буквами Z.
  • Последняя цифра – это контрольный разряд, необходимый для ГИС ГМП.
  • Таким образом, для каждого платежного поручения формируется уникальный, единственный в своем роде код, что значительно облегчает обработку информации Государственной информационной службой.

    Получение УИН по почте

    Как узнать УИН для оплаты административного штрафа, если фиксация нарушений ПДД происходила на камеру, установленную на дороге? В таком случае постановление об уплате придет на адрес, по которому зарегистрировано лицо, владеющее транспортным средством. В письме будут указаны все необходимые реквизиты постановления, и найти штраф по УИН с фото не составит труда.

    Где найти штраф по номеру постановления

    Приведем 4 популярных варианта поиска и оплаты административных постановлений с помощью интернета.

    Через сайт госуслуг

    Чтобы найти постановление ГИБДД через портал «Госуслуги», необходимо выполнить несколько несложных действий.

  • Перейти на сайт портала и зарегистрироваться (если пользователь не сделал этого ранее).
  • Последовательно перейти по вкладкам «Транспорт и вождение», «Штрафы ГИБДД».
  • Выбрать «Проверка штрафов по УИН».
  • В специально отведенное поле ввести двадцатизначный код и нажать «Проверить».
  • На экране отобразится информация об административном взыскании, его сумме и статусе (погашено/не погашено).
  • Как оплатить штраф ГИБДД через «Госуслуги»? После того как постановление будет найдено, система автоматически предложит его оплатить. Сделать это можно путем перечисления средств с:

    Читайте также:

    • пластиковых карт;
    • электронных кошельков Яндекс. Деньги, Qiwi и WebMoney;
    • баланса мобильного телефона в не зависимости от оператора.
    • Портал позволяет оплачивать штрафы с 50% скидкой при условии, что оплата происходит не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

      На портале «Автокод»

      Чтобы осуществить поиск штрафов ГИБДД по номеру УИН в этом случае необходимо пройти описанные ниже шаги.

      1. Перейти на сайт портала.
      2. Выбрать вкладку «Штрафы и нарушения», а в появившемся ниспадающем меню нажать «Проверить штрафы».
      3. Внизу страницы, слева, в специально отведенное поле ввести реквизиты постановления и нажать «Проверить».

      Так же, как и «Госуслуги», Автокод предлагает своим пользователям оплачивать штрафы со скидкой в размере 50% при условии, что оплата производится не позднее 20 дней с момента вынесения постановления.

      Через Платежный сервис АЗ

      Чтобы проверить штрафы ГИБДД по УИН через платежный сервис, необходимо действовать согласно нижеприведенному алгоритму.

    • Перейти на сайт сервиса.
    • В меню ввода данных выбрать «Номер постановления» (УИН).
    • Ввести реквизиты в соответствующее поле и нажать «Далее».
    • Сервис выдаст информацию по существующему платежному поручению и предложит его оплатить.
    • Если интересует оплата штрафов ГИБДД без комиссии через интернет, то следует воспользоваться услугами именно Платежного сервиса АЗ. Это одно из его преимуществ.

      Через мобильное приложение

      Для проверки постановлений ГИБДД могут использоваться мобильные приложения. На данный момент существует огромное количество таких приложений. Это:

    • «Штрафы ГИБДД»;
    • сервис «Автоштрафы Билайн»;
    • приложения от разных банков (Тинькофф, Сбербанк и т. д.);
    • приложение портала Автокод.
    • Через указанные приложения возможна не только проверка, но и оплата штрафа по УИН. Что для этого необходимо, описано ниже.

      1. Открыть приложение на своем смартфоне.
      2. Найти вкладку «Проверка штрафов ГИБДД» (в разных вариантах приложений могут быть разные варианты обозначения вкладок);
      3. Выбрать проверку по УИН, ввести номер в соответствующее поле и проверить результат.
      4. Выбрать подходящий способ оплаты из списка предложенных.
      5. Большинство приложений предлагают произвести оплату посредством перечисления денежных средств с пластиковых карт, электронных кошельков или с баланса мобильного телефона. Достаточно только выбрать наиболее приемлемый вариант.

        Смотрите так же:

        • В споре с идиотом Спор с идиотом Ты не пытайся спорить с идиотом, Коль стать ему подобным неохота: Ввязавшись в спор, ему подобным станешь – С ума сойдёшь и всех вокруг «достанешь». Он тупостью своей и простотой Тебя на уровень ниспустит свой; А на том уровне, не надо и […]
        • Аферы с осаго Махинации с ОСАГО и КАСКО: как действуют "страховые мошенники" В России участились случаи мошенничества с КАСКО и ОСАГО. Российский союз автостраховщиков сообщает, что за прошлый год ему удалось предотвратить более 200 попыток со стороны автовладельцев […]
        • Приказ оао ржд 200 Приказ оао "ржд" № 240 от 27 декабря 2004 года о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, в оао "ржд" Внимание! Документ приведен в редакции приказов ОАО "РЖД" № 267 от 19.11.2006 г., № 14 от 16.02.2009 г. В соответствии с […]
        • Частная жалоба на определение судьи госпошлина Подача частной жалобы на определение районного суда Впервые столкнулся с такой ситуацией. Собираюсь обжаловать определения и решение районного суда подачей частных жалоб и апелляционной жалобы в областной суд. Иск подавал прокурор района к ответчику юрлицу и […]
        • За что берут госпошлину Госпошлина - за что платим? Государственная пошлина – это сбор, который взимается с юридических и физических лиц, в случае их обращения в государственные органы с целью получения юридических действий и решений. При обращении в соответствующие органы, такие […]
        • Выплата пособий на погребение в московской области Выплата пособий на погребение в московской области Размер социального пособия на погребение и материальной помощи на погребение в 2016 году 1. Социальное пособие на погребение выплачивается в размере, не превышающем 5 277.28 рублей. 2. Единовременная […]
        • Ст 164 состав преступления Ст. 166 УК РФ - какой состав преступления? Уголовный кодекс содержит статью, разъясняющую ответственность за неправомерное присвоение чужого автомобиля или другого транспортного средства без намерения его похитить. Такое деяние определяется как угон. Ст. 166 […]
        • Волга пром экспертиза Организация ООО "ВОЛГА-ПРОМ-ЭКСПЕРТИЗА" Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие Адрес: Г ВОЛГОГРАД,УЛ СОВЕТСКАЯ,28 Юридический адрес: 119620, МОСКВА Г, СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-КТ, 14, VI ОКФС: 16 - […]