Не платила налоги год ооо

Содержание:

Если я не платил налог 3 года,что меня ждет..

Если вы не уплатили налог то пеня — http://ipipip.ru/shtrafi/
Если вы не уплатили налог и при этом скрыли доход —
Статья 122 НК РФ — Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
2. Утратил силу с 1 января 2004 г.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

Вопрос задан в 2012 году.

Это нужно знать наизусть!

Регистрация ИП

Регистрация ИП производится только по месту постоянной прописки (регистрации).

Работать ИП может где угодно на территории РФ.

В декларации УСН указываются только НАЧИСЛЕННЫЕ суммы налога. Платежи и штрафы не указываются

Можно уменьшить налог УСН социальными платежами, но не более чем на 50%(до 2012).

Пример: налогооблагаемая база — 1 000 000 р., налог — 60 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем на все 20 000. Итоговый налог 40 000 р.

Пример для ИП без НР с 2012: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 6 000. Итоговый налог 0 р.

За время пока не началось ЕНВД нужно отчитаться по УСН или ЕНВД.

За работников(если есть) ИП и ООО платят страховые взносы как хочет раз в месяц. Подает расчет РСВ-1 раз в квартал до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля.

Вопрос-ответ: Уплата налогов и штрафы

Вопрос задан в 2011 году.

ИП может сам себя оформить на работу но это совершенно не зачем. ИП может свободно распоряжаться доходом.

При УСН используется кассовый метод признания доходов. Таким образом доход это то, что фактически поступило в кассу и на р/с.

Пример: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 3 000. Итоговый налог 3 000 р.

ЕНВД подается и платится в налоговую по месту деятельности

На ЕНВД становятся в течение пяти дней ПОСЛЕ начала деятельности

Можно уменьшить налог ЕНВД, также как УСН(см. выше) социальными платежами, но не более чем на 50%. Платежи тогда лучше платить поквартально.

Возможно совмещение ЕНВД и УСН.

За себя ИП платит страховые взносы как хочет(каждый месяц, квартал, раз в год). Подает расчет РСВ-2 раз в год до 1 марта.

Смотрите: Отчет РСВ-2 в ПФР: за 2010(ИП за себя). За 2011 год отчет в ПФР не нужен.

Что будет, если не платить налоги

Еще незабвенный Остап Бендер предостерегал от азартных игр с государством. Пожалуй, и с неуплатой налогов он бы не стал связываться.

Нет, это тоже игра, и для некоторых, возможно, азартная. В конце концов, какие только экстремалы не встречаются: кто-то играет в русскую рулетку противопехотной миной, кто-то переплывает залив в чугунной ванне, а кто-то не платит налоги.

Но думаю, именно на невыплате налогов Великий Комбинатор никогда бы не попался. Просто потому что эта сфера хуже государственной лотереи – в ней нет даже видимости возможного выигрыша у системы.

С уклонением или сокрытием реальных доходов еще что-то зависит от вашего ума и ловкости. А вот в серьезные проблемы с неуплатой можно вляпаться только в случае беспечности, граничащей с номинацией на премию Дарвина.

Итак, в нашей статье мы рассмотрим, что будет, если не заплатил налоги вовремя, и что делать в такой ситуации.

фото с сайта: thenounproject.com

Чем грозит неуплата налогов?

Основной тезис – выплата налогов неизбежна.
Как вращение земли.
Приливы и отливы.
Восход и закат.

Пока есть государство, налоги отдавать придется.

Ведь чтобы вы о нем не думали, большая часть денег все равно пойдет на граждан:

  • На бесплатную медицину, что худо-бедно – но ежедневно – спасает жизни.
  • На образование, которое гарантирует, что ваши дети получат все базовые знания.
  • На дороги. Сколько их ни ругай, но они есть. И как-то строятся, чистятся и ремонтируются.
  • На все это нужны средства.
    А государство для престижа и развития, скорее всего, еще хотело бы построить какой-нибудь зиккурат. Поэтому оно дергается, нервно заглядывает в ваши налоговые декларации и размышляет, как бы потом все поэффективней распределить.

    И если надеетесь, что государство и налоговая забудут о вас – своей маленькой шахте по производству золотых монеток – не надейтесь. Не забудут.
    Вы о необходимости взять у кассира свой заработок тоже не забываете.

    Неуплата налога – действие, за которое полагается налоговая, административная и уголовное наказание.

    И здесь принцип о невозможности повторного привлечения за одно и то же нарушение не сработает.

    У вас в любом случае заберут все требующиеся деньги (и сколько-то сверху).

    В процессе ответственность будет накладываться на разные субъекты:

  • Административная и уголовная – на людей: директоров, бухгалтеров или иные должностные лица.
  • А налоговая – на налогоплательщика в целом. То есть на организацию в случае компании, или на физическое лицо в случае ИП или отдельного человека.
  • И цель этих видов ответственности у каждой своя:

  • У налоговой получить свои деньги, то есть возместить ущерб бюджетной системе.
  • У административной и уголовной – наказать за несоблюдение существующих правил в сфере общественных отношений и предотвратить дальнейшие правонарушения. Попросту: чтоб впредь неповадно было.
  • Физическое лицо: «Не плачу налоги, что будет?»

    фото с сайта thenounproject.com

    Проблемы с налогами у физических лиц бывают при:

  • Неперечислении сборов: земельных или имущественных.
  • Налога за сдачу квартиры.
  • Транспортного налога. (О том, как можно узнать свой долг по налогам на автомобиль читайте в статье).
  • Степень наказания зависит от крупности суммы, который вы забыли поделиться.

  • Если вы решили не платить в крупных размерах, а это 1 800 000 рублей (как квартира в некоторых городах) при долге по налогах в этой сумме больше 10%, вас ждет наказание в соответствии с Уголовным кодексом.
  • Огромными неприятностями вам грозят особо крупные суммы в 9 миллионов рублей или 3 млн при доле налоговой задолженности больше пятой части.
  • К счастью, такие деньги встречаются нечасто. И большинству придется иметь дело со значительно более мягкими санкциями:

  • Пеней, размером в 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ (то есть 8,25% от общей суммы задолженности). Она прибавляется к сумме долга и штрафа, если последний начислен.
    • И штрафом. Он на 20% увеличит ваш долг при первой неоплате, и на 40% – при вторичной.
    • Неуплата вовремя сначала грозит вам начислением пени, потом штрафом,
      потом суды, и вплоть до уголовной ответственности.

      Впрочем, суд учитывает наличие следующие фактов:

      • Излишнюю молодость (до 16 лет).
      • Различные независящие от вас обстоятельства.
      • Болезнь.
      • Непреднамеренность неоплаты.
      • И истечение срока давности, которые в случае налоговых правонарушения – 3 года со дня окончания налогового периода.
      • Что будет, если индивидуальный предприниматель не оплатил налоги вовремя?

        Возможностей разойтись во мнении по поводу денег с налоговой у предпринимателей больше. И в таких случаях к ним применятся:

      • Налоговая (штраф).
      • Административная (штраф).
      • Или уголовная ответственность (штраф, заключение под стражу и прочие прелести).
      • Административные наказания полагаются за внесение в декларацию неправильных данных. Например, не стоит увеличивать размер расходов или занижать суммы денежных поступлений. В этом случае ИП придется выплатить налоговой службе дополнительные 2-5 минимальные заработные платы. А если вас поймают на том же в течение года размер штрафных отчислений увеличится в 2 раза (5-10 МРОТ).

        Налоговые санкции тоже ударяют по кошельку.

      • Если в результате неумышленной ошибки, отчисления в налоговой отчетности неправильно рассчитаны (путем уменьшения базы или налога на импорт), вам придется дополнительно заплатить 20% от общего долга.
      • Если же расчет предумышленно велся неверно, вам придется отдавать вдвое. Штраф поднимется до 40% от задолженности.
      • За просрочку подачи декларации тоже полагаются денежные наказания:

      • До 180 дней – 5% от суммы ежемесячно.
      • Больше 6 месяцев – 30% от сбора и по 10% за каждый последующий месяц просрочки.
      • В отдельных случаях за несдачу отчетности, неуплату и искажение информации о доходах-расходах в пределах более 200 МРОТ предусмотрены следующие уголовные наказания:

      • Штраф – 200-700 минимальных зарплат.
      • Заработок за 6 месяцев.
      • Арест и заключение под стражу до полугода.
      • И тюрьма до 2 лет.
      • И спасет вас от грядущего ужаса только своевременное (до срока сдачи отчетности) исправление вашей налоговой декларации.

        Правка неточностей возможна и после последнего срока предоставления документов в ФНС. Но только тогда, когда ИП допустил ошибку непреднамеренно, и даже не знал о ней. Впрочем, для того, чтоб в это поверили, задолженностей по налогам у него быть не должно.

        Что будет за неуплату налога юридическому лицу?

        В организации потенциальных виновников больше, поэтому распределение ответственности происходит следующим образом:

      • Налоговая – ожидает юрлицо в целом. То есть деньги с компании будут требовать в любом случае.
      • Уголовная – касается только должностных лиц.
      • И тем людям в руководстве, кто не смог назначить крайним кого-то другого, следует быть готовым к штрафу, налагаемому на организацию, в 100–300 тысяч рублей за неуплату, искажение сведений, несвоевременное предоставление отчетности.

        Или же к личным наказаниям:

      • Аресту руководства.
      • Запрета на занимание должности и ведения определенной хозяйственной деятельности.
      • Если же в противоправные действия совершались целой группой лиц и в течение трех и более лет (особо крупный размер), то на учреждение налагается штраф до 500 тысяч.

      • Отчисление доходов за 1–3 года.
      • И заключение под стражу руководства.
      • При обнаружении налоговой недостачи, ФНС высылает уведомление компании о необходимости ее внести. Если организация ничего не предпринимает, начинают процедуру взыскания и накладывают штраф. Взыскивают через банк со счетов компании.

        Если же денег на них недостаточно для погашения суммы долга, на имущество накладывается арест.

        Средства, полученные от реализации, пойдут не только на выплату налоговой задолженности, но и на судебные издержки. То есть сразу все продать и заплатить руководству вышло бы дешевле.

        Генеральный директор считается ответственным за неуплату налоговых сборов при:

      • Умышленном невыполнении от налоговых обязательств.
      • Сокрытие дохода или имущества.
      • Неперечисление платежей за работников в установленные сроки.
      • В случае применения к руководству компании ст. 199 УК, ответственность гендиректора за неуплату появляется:

      • За несданную вовремя отчетность.
      • За увеличение вычетов и затрат и уменьшение суммы доходов.
      • При непосредственной невыплате.
      • Хотя все эти задачи находятся в ведении бухгалтерии, ответственный – руководитель. Его подпись ставится под отчетностью, значит, именно он является главным гарантом правдивости информации.

        Впрочем, ответственность различных юрлиц в отдельных случаях может распределяться на сотрудников, юристов, аудиторов, учредителей компании.

        И помните, выплата административных штрафов или несколько месяца под стражей, на казенных харчах не снимают налоговую ответственность. То, что вы не отдали государству сразу, все равно придется относить.

        Что делать если вовремя не успел заплатить налог?

        Итак, вы не успели вовремя оплатить налог. Решение этой проблемы одно, и предельно простое – выплатить все необходимые средства (сам налог, пеню и штраф) и быстро и максимально правильно. Поскольку в дальнейшем финансовые обязательства будут только расти.

        Юридическим лицам стоит дождаться уведомления и оплатить по нему.

        ИП и физическим лицам нужно получить соответствующую квитанцию в инспекции по месту нахождения или жительства и, наконец, разобраться с долгами.

        Как узнать задолженность по долгам?

        Проверить сумму задолженности можно через интернет:

      • На едином портале «Госулсуги».
      • На сайте Федеральной Налоговой службы. В личном кабинете налогоплательщика есть сервис «Узнай задолженность».
      • Мы со своей стороны надеемся, что наша статья была вам полезна. И вы не будете играть с налогообложением. В таких играх нет азарта.

        А прочитать об ожидаемых изменениях в налогах РФ в 2017 году можно в этой статье.

        Совет 1: Можно ли ИП не платить налоги при нулевом доходе

      • Можно ли ИП не платить налоги при нулевом доходе
      • Как выбрать налогообложение для ИП
      • Как платятся налоги с дохода учредителя ООО
      • Даже если ИП не вел в текущем периоде деятельность или получил убыток, он все равно обязан заплатить налоги в ПФР (фиксированный платеж). Обязанность платить взносы возникает у ИП сразу после регистрации (правда, налог пересчитывается пропорционально времени, прошедшему с момента постановки на учет).

        В 2014 г. минимальная сумма, которая обязательно подлежит к уплате в ПФР — 20 727.53 руб. Причем, если ИП параллельно работает официально и работодатель перечисляет за него взносы, это также не освобождает его от уплаты фиксированного платежа. И даже если ИП сам является пенсионером или инвалидом, законодательство не предусматривает каких-либо льгот либо освобождения уплаты налогов.
        В этом отличие ИП от ООО, в рамках которого можно, например, отправить генерального директора в административный отпуск на период отсутствия коммерческой деятельности. Таким образом, не производятся начисления зарплаты на сотрудников ООО и пропадает обязанность уплаты взносов в фонды.

        Многие предприниматели совершают ошибки, не закрыв ИП вовремя, а по прошествии нескольких лет получают уведомление с требованием погасить задолженность перед ПФР с учетом начисленных пени за весь период. Законодательство не предусматривает получение отсрочки по уплате взносов. Суммы должны быть перечислены до конца года, иначе предпринимателю грозят штрафы и пени.

        Когда ИП обязан платить налог на прибыль, даже при отсутствии дохода

        Естественно, ИП при нулевом доходе освобождается от уплаты налога на прибыль, но ему надо не забыть подать «нулевую» декларацию, иначе придется заплатить штраф в налоговую и ПФР. Если ИП не предоставит в срок налоговую декларацию, ПФР рассчитает взносы исходя из расчета 8 МРОТ, т.е. в размере 138 627.84 рубля.
        Но если ИП применяет ЕНВД, то он будет обязан заплатить налог с «вмененного» дохода. Например, если у предпринимателя свой магазин розничной торговли, тогда он платит налоги не исходя из полученной фактической прибыли, а на основании метража торговой площади. Для того, чтобы не платить налог, ИП, не ведущий деятельность, должен сняться с учета как плательщик ЕНВД.

        В каких случаях ИП может не платить налоги

        ИП освобождается от обязанности платить налоги в ПФР только в ряде случаев (этот перечень строго зафиксирован и не подлежит свободному толкованию):
        — на период прохождения военной службы по призыву;
        — на период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
        — на период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

        Важно отметить, что ИП имеют право не платить взносы только после предоставления в ПФР всех необходимых документов. И только при условии, что ИП приостановит свою деятельность.

      • Какие нужно платить налоги ИП в 2014 году
      • Совет 2: Как платить налог на прибыль

        В общем и целом, сумма налога на прибыль — это произведение налогооблагаемой прибыли и налоговой ставки. Налогооблагаемая прибыль, соответственно, равна разнице между налогооблагаемыми доходами и налогооблагаемыми расходами. Если компания несет убытки за предыдущий налоговый период, то они тоже вычитаются из налогооблагаемой прибыли. Приведем пример:
        выручка компании от продажи товара составила 1 000 000 рублей (после вычета налога на добавленную стоимость). Это ее доход.

        Расходы: зарплата сотрудникам — 200 000 руб., амортизация — 50 000 руб., средства на покупку сырья для производства продукции — 300 000 руб. Всего 550 000 руб.

        Налоговая база: 1 000 000 — 550 000 = 450 000 руб.

        Сумма налога на прибыль: 450 000 х 20% = 90 000 руб.

      • формулы расчета налогов
      • Совет 3: Как платить налоги за сотрудников ИП

      • — договор с Пенсионным фондом РФ;
      • — договор с ФОМС и ТОМС;
      • — договор с Фондом социального страхования.
      • какие налоги за работника
      • Совет 4: Как не платить зарплату генеральному директору

      • — заявление генерального директора о предоставлении ему бессрочного отпуска без сохранения заработной платы;
      • — приказ о предоставлении генеральному директору бессрочного отпуска за свой счет.
      • заработная плата генеральному директору
      • Совет 5: Как не платить административный штраф

      • — заявление;
      • — протокол;
      • — паспорт;
      • — квитанция;
      • — вынесенное ранее решение суда или административной комиссии;
      • — пакет документов, подтверждающих отсутствие вашей вины или вынужденные обстоятельства.
      • Совет 6: Как платить налог на прибыль ООО

        Допустим, вы занимаетесь продажей продуктов питания, которые закупаете в другом регионе. Выручка в текущем году равна 1 100 000 рублей. Себестоимость товаров равна 400 000 рублей. Расходы включают в себя:
        — зарплату персонала – 120 000 рублей;
        — плата за аренду помещения – 180 000 рублей.

        В прошлом году у компании был выявлен убыток в сумме 20 000 рублей. Таким образом, налогооблагаемая прибыль рассчитывается следующим образом: выручка (1 100 000 рублей) – себестоимость товаров (400 000 рублей) – зарплата персонала (120 000 рублей) – аренда помещения (180 000 рублей) – убыток прошлых лет (20 000 рублей) = 380 000 рублей. Эту сумму нужно умножить на ставку по налогу на прибыль: 380 000 рублей * 20% = 76 000 рублей.

      • налог на прибыль ооо в 2018
      • Совет 7: Как платить налоги ИП

      • — Налоговый Кодекс РФ.

    • как платить налоги индивидуальному предпринимателю
    • Совет 8: Какие налоги платит ООО

      Налоги ООО на УСН

      УСН («упрощенка») — наиболее выгодный для ООО режим. В данном случае налоги на прибыль, НДС, имущественный налог заменяются на единый налог. Его ставка зависит от формы налогообложения — это может быть 6% от полученного дохода (выручки) или 15% с разницы между доходами и расходами. В некоторых регионах установлены льготные ставки для УСН, доходы-расходы для отдельных видов деятельности — от 5%. Преимуществом УСН-6% является возможность уменьшения налога на взносы за работников. Налог на прибыль организации на УСН не платят, исключение — если у компании имеются доходы от ценных бумаг.

      Переход на УСН осуществляется на основании заявления налогоплательщика, иначе по умолчанию все ООО переводятся на ОСНО.

      Перечислять авансовые платежи по единому налогу организация должна ежеквартально до 25 числа. Годовой налог платится до 30 апреля, а до 31 марта необходимо сдать декларацию.

      Налоги ООО на ОСНО

      Организации на ОСНО обязаны вести бухучет в полном объеме, а также уплачивать все принятые в РФ налоги
      (НДС, налоги на прибыль и на имущество организаций).

      Налог на прибыль платится ежеквартально до 28 числа. Базовая ставка налога — 20%, в регионах могут быть установлены сниженные ставки. Он рассчитывается как разница между доходами и расходами. В качестве доходов учитываются суммы без учета НДС. Перечень расходов не ограничен (как в случае с УСН), но они должны быть обоснованы и подтверждены документально. Независимо от налогового режима ООО платят госпошлины, акцизы, НДПИ, транспортный, земельный, водный налог, таможенные пошлины, а также перечисляют 9% налог на дивиденты, зарплатные налоги в ФСС и ПФР.

      Ежеквартально до 20 числа ООО должны уплатить НДС по ставкам 18%, 10%, 0%. В упрощенном виде НДС рассчитывается так: сумма дохода, поделенная на 118 и умноженная на 18 — это НДС «к начислению». НДС «к зачету» рассчитывается на основании счетов-фактур, полученных от поставщиков. Сумма НДС к уплате = «сумма к начислению» минус «сумма к зачету». Если оборот ООО за квартал был менее 2 млн р., то они имеют право не начислять НДС.

      Наконец, ООО на ОСНО платят налог на имущество — ежеквартально, до 30 числа. Ставка варьируется в зависимости от региона и составляет не более 2.2%.

      Налоги ООО на ЕНВД

      ЕНВД может применяться для отдельных направлений деятельности, указанных в НК. С 2013 г. ее применение добровольное. Преимуществом ЕНВД является упрощенная отчетность. ЕНВД может сочетаться с ОСНО и УСН.

      Налог на ЕНВД (15%) рассчитывается при учете не реального, а вмененного дохода. Его размер определен законодательно и зависит от вида деятельности. При расчете ЕНВД используются также корректирующие коэффициенты: к1 – устанавливается правительством и К2 – устанавливается региональными властями.

      Постановка на учет на ЕНВД осуществляется по заявлению.

      Когда ИП может НЕ платить взносы в ПФР? Очень редко : )

      Добрый день, уважаемые предприниматели!

      Очень часто задают один и тот же вопрос: какие льготы положены для ИП? Вынужден вас огорчить, льгот для ИП практически нет.

      Было небольшое послабление по налогам для ИП в 2014 году, когда взносы в ПФР уменьшили почти в 2 раза. Но это было изменение схемы платежей для ИП, но точно не льгота.

      Но не все так плохо на самом деле.

      Есть несколько ситуаций, когда ИП может не платить какое-то время взносы в ПФР. Они описаны в статье 430 НК РФ.

      Итак, вот эти ситуации, когда ИП освобождается от обязательных взносов в ПФР

      1. Прохождения ими военной службы по призыву;
      2. Ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
      3. Ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
      4. Проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства;
      5. Проживания за границей супругов работников, направленных, в частности, в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
      6. За периоды, в которых приостановлен статус адвоката, и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность.
      7. Все пункты подразумевают ПОЛНУЮ остановку деятельности любой бизнес-деятельности ИП. То есть, договора не заключаются, деньги на счета не поступают и так далее.

        Во всех других ситуациях ИП обязан платить взносы в ПФР в любом случае. Даже если он не работал и потерпел убытки.

        Я уже писал об этом, но все равно вопросы у людей возникают, поэтому еще раз поднял эту тему и вспомнил про льготы.

        Естественно, чтобы получить эти льготы, у вас должны быть все подтверждающие документы. Обязательно уточните в ПФР и ФНС по месту прописки о том, какие именно документы потребуются для получения этой льготы. Просто так остановить платежи по этим взносам НЕЛЬЗЯ — сначала нужно получить это послабление.

        Как видите, можно получить послабление, но придется собирать документы. А вы что хотели? : )

        Не забывайте подписаться на новости сайта и будете всегда в курсе новых изменений для ИП: https://dmitry-robionek.ru/subscribe

        P.S. Можете посмотреть небольшое видео, где я подробно рассказываю про обязательные взносы ИП:

        Готова новая электронная книга по налогам и страховым взносам для ИП на УСН 6% без сотрудников на 2018 год:

        «Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2018 году?»

        В книге рассмотрены:

        1. Вопросы о том, как, сколько и когда платить налогов и страховых взносов в 2018 году?
        2. Примеры по расчетам налогов и страховых взносов «за себя»
        3. Приведен календарь платежей по налогам и страховым взносам
        4. Частые ошибки и ответы на множество других вопросов!

        Еще советую обязательно прочитать:

        Другие важные изменения на 2017 год для ИП:

        Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

        Будьте в курсе изменений!

        Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы даете согласие на рассылку , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .

        Дмитрий Робионек

        Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

        Здравствуйте! вопрос такой, у меня ИП уже 2 года, накапала серьезная сумма в ПФР за это время. Год назад мне присвоили инвалидность 2-й группы, возможно ли учитывая это обстоятельство сократить долг?

        Никита, насколько знаю, дают льготу только при уходе за инвалидом 1-ой группы. Но советую уточнить в ПФР этот вопрос.
        Наверняка такие ситуации встречаются часто и есть какой-то выход

        Очень хороший сайт,все доступно ,нормальным языком.Спасибо.

        Дмитрий ,ели есть ребенок до 14 лет и деятельность не ведется совсем (нет помещения),взносы в ПФР останутся прежними?

        Да, придется, Ирина платить взносы в ПФР

        Здравствуйте! У меня несколько лет назад взрослая дочь лечилась от рака и у нее два года была 1 группа инвалидности. А я, ИП. И я не знала о такой льготе. Интересно, могу ли я вернуть те деньги сейчас. Мне никто тогда не подсказал, тянулась изо всех сил,набрала кредитов, которые придется платить еще много лет. Отдаю все пенсию.

        Наталия, попробуйте обратиться в ПФР.
        Сомневаюсь, что это возможно, так как прошло несколько лет по вашим словам.
        Но попробовать стоит

        Мне там вокруг виска покрутили..

        ситуации, когда ИП освобождается от обязательных взносов в ПФР
        ситуации, когда ИП освобождается от обязательных взносов в ПФР

        1. Прохождения военной службы ………………………………..

        2. Ухода одного из родителей за каждым ребенком …………………………

        3. Ухода,осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы , ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

        Но если прошло более 3=х лет со дня ваших платежей в ПФР,то требовать зачёта тех выплат в счёт текущих платежей права у вас нет (истёк срок исковой давности)

        Здравствуйте. В планах открыть небольшой магазинчик жен. одежды и ип. Свекровь инвалид . Есть ли смысл оформить ип на нее и взять ген. доверенность для управления магазином? Будут ли снижены процентные ставки и обязательные платежи?

        Добрый день! А если такая ситуация: руководство вынуждает уволиться и оформить ИП, далее заключить с моим ИП договор найма. Всем понятно, для чего это делается. Будут перечислять мне на ИП мою ЗП, далее я перечисляю все это на карточку, чтобы снимать нал. Какие налоги придется мне платить? И вообще стоит ли на это соглашаться. Где-то прошел слух, о том, что в 2015 году вновь созданные ИП освобождаются от налогов на 3 года…это правда?

        Вы обязательно заплатите обязательные взносы в ПФР (примерно 21 000 руб. в год)
        И, если выберете УСН, то еще отдадите 6% от всего дохода. Я много писал здесь про УСН — поищите.
        Если другой вид налогообложения (не УСН, то там другие суммы, конечно)

        А что делать если тупо небыло денег закрыть ип ? А оно не работало ни дня ?

        Плати налоги и радуйся жизни.))

        Закрыть ИП стоит 160руб (госпршлина) + два раза сходить в налогову (подать заявление о закрытии и забрать уведомление о закрытии). У вас не было столько денег? Проще сидеть, ничего не сделать а потом искать денег, чтоб заплатить взносы в пф 21-23тр за год безработы?)

        Здравствуйте! Ситуация: моя жена инвалид 1 группы (23 года на коляске) , до открытия ИП я не работал и был оформлен по уходу за ней, за что в состав пенсии ежемесячно включалось 1200 руб. В процессе открытия ИП мне было сообщено что я не имею права работать и получать деньги назначенные по уходу. Предложили найти неработающего родственника , что бы не терять эти 1200 к пенсии.Пришлось оформить по уходу 17-и летнего сына(не работающим студентам то же можно) . Прошу Вас помочь мне советом — можно ли выйти из этого замкнутого круга и избежать платежей в ПФ? 🙂 .С уважением,Виталий.
        p.s. очень полезный сайт ! «наткнулся» случайно , целый день «перелопачиваю» интернет в поисках информации о платежах в ПФ в 2015г. т.к. сегодня разговаривал с знакомым налоговиком который сообщил (в приватной беседе) что с 2015 платить в ПФ буду в 2 раза больше …

        Насколько знаю, нельзя. Как только происходит регистрация ИП, то деньги по уходу уже нельзя получать.

        А как же часть 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах». Которая исключает внесение платежей в ПФР.

        Доброго времени
        У меня долгое время ИП
        Сейчас хочу ООО открыть , некоторые мои товарищи говорят
        У ООО больше хлопот и забот , некоторые наоборот говорят
        намного все легче и проще , и что в плане налогов по дешевле.
        Если не трудно подскажите все плюсы и минусы по ООО
        Спасибо

        Эдвард — это ответ на целую статью)
        Может напишу

        Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если я веду предпринимательскую деятельность, но у меня есть маленький ребенок-инвалид. Можно ли мне не платить в ПФР, а только ЕНВД? Спасибо.

        Это лучше в ПФР задать такой вопрос.. но вот список льготников выше, там есть по уходу статья

        Здравствуйте, у меня ребёнок инвалид.Существовало Ип я его закрыл а долг по страховым остался.Могу ли я его неплатить а то уже судебные приставы присылают квитанции.

        Здравствуйте, Дмитрий! Несколько дней назад открыла ИП и встал вопрос — у меня дочь — инвалид детства 1 группы(ДЦП),
        поскольку пособие по уходу теперь отменяется, может быть есть какие — то льготы по налогам? По своей ситуации ответов в комментариях не нашла. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.

        К сожалению, в этом вопросе не подскажу.
        Лучше уточнить в ПФР

        Никаких. Только дорожный налог.

        Девушка, инвалид 3-ей группы, хочет открыть ИП по оказанию услуг маникюра-педикюра. Есть ли льготы по уплате взносов в пенсионный фонд у инвалидов 3-ей группы?

        Если у меня не получается заплатить пенсионный фонд до конца этого года я могу его заплатить в начале марта 2015 года что мне может за это быть

        Читайте в рубрике про штрафы и пени. Там рассмотрены такие ситуации

        здравствуйте, муж открыл ип в июле 2012 к сожалению мы не могли оплачивать взносы , т.к у нас многодетная семья четверо детей ,последний ребёнок родился в декабре 2012 года я не работаю , можно ли нам подать документы на льготу (по уходу за ребёнком ) чтобы нам списали эти долги . я получала пособие до 1,5 лет ежемесячно .

        Очень сомневаюсь, так как много времени уже прошло. 3 года почти. Но попробуйте обратиться в ПФР с этим вопросом

        Здравствуйте)Подскажите пожалуйста на данный момент нахожусь в декрете (ребенку 10 мес) открыла ИП ( но планирую заниматься пред-ой деят-ю)
        Какие я могу получить льготы?

        Так вверху список есть, посмотрите его…

        Добрый день, отилчный сайт. Но вот в этих бюракротических проволочках не понятно.
        Ситуация: есть ребенок до 1,5 лет, рожденный в феврале 2014. Отец — ИП — не ведет деятельности и не хочет платить взносы. Мать — безработная — получает пособие на ребенка.
        Из таблички ясно, что нужно свидетельство о рождении и подтверждение совместного проживания, нулевку и справку о получении пособия. Все верно я понял? …учитывая, что вот там дальше в табличке про второго родителя и т.п. вообще ничего не понятно.
        И еще интересен вопрос, что ребенок то в феврале рожден, а пособие и того позже оформлено, не будет ли вопросов что уход за ребенком был не полный 2014 год? Логично, конечно было бы спросить это в пфр, но боюсь дадут «ответ» в свою пользу, да и иной раз некомпетентность работников гос органов просто зашкаливает.
        Если уделите минутку на ответ, буду очень благодарен, в социалках уже кинул ссылку на вас 🙂

        Алексей, это уже вопрос к юристам-партнерам
        https://dmitry-robionek.ru/consult
        Подробно опишите свою проблему (первый вопрос бесплатный)

        Здравствуйте.Я ИП с 2013 года.Со мной живет свекровь.Ей 87 лет.Я сама за ней ухаживаю.Какие я имею льготы.Спасибо.

        Здравствуйте. Я ИП на УСН с 6% и работодатель. Налоги и отчисления за себя плачу по году. Вопрос. Какие страховые взносы я могу использовать для уменьшения исчисленного налога, только перечисленные за работников или и свои тоже? Заранее спасибо за ответ.

        Платит-ли пенсионер, зарегистрированный как ИП взносы в ПФ

        Дмитрий, здравствуйте!
        Я хочу начать своё дело, но страшно открывать ИП или юрлицо.
        Но у меня есть дядя-инвалид 1 группы (правда, он на инвалидности с 25 лет, сейчас ему 57).
        Как думаете, возможно ли сделать так: открыть ИП, но, если ничего не получится, предоставить документы о том, что я ухаживала за инвалидом и закрыть ИП?

        Здравствуте!Вы мне не ответили,если я ип ,и я ухаживаю за свекровью 87 лет,у меня будут льготы по уплате пфрф

        Так выше же есть таблица, посмотрите, есть ли ваш случай.

        Огромное спасибо автору сайта за ценную и полезную информацию и его рассылки. Очень помогает. Экономит уйму времени. Молодчинка.

        Спасибо за отзыв, Александр

        Добрый день.
        Вопрос по 5-му пункту.
        Допустим я проживал в период с 2010 года по сей день, за границей. то как можно предоставить документ о том что деятельность не велась, если ИП открыто!? и что за справка по форме 3?

        Обратитесь в ПФР — вам подскажут что именно им нужно

        здравствуйте! подскажите пожалуйста, я ип с усн. отрыла ип в феврале 2014 года, в декабре оплатила все положенные взносы. в июле 2014 года мой ребенок (2года) стал инвалидом. я лежала с ним в больнице и, естественно, осуществляю за ним уход, получаю пенсию по инвалидности по мимо ведения предпринимательской деятельности. мне предоставляется хоть какая-нибудь льгота по уплате страховых взносов?

        Здравствуйте, я инвалид 1 группы 3 степени бессрочно и хочу зарегистрироваться ИП, можно ли получить какие либо налоговые льготы? и не снимут ли с меня пенсию? Спасибо.

        Здравствуйте!имею задолжность за 2013 и 2014 год по страховым взносам.в2015 году закрыла ип.узнала что сапруга военнослужащего может не платить страховые взносы.(там где служит муж действительно нет работы)ближайший центр занятости находился за 100 км ..я там не стояла на учёте .а в перечьне документов указана что я должна предоставить справку с центра занятости.как быть ,и могу ли я расчитывать на списания этой задолжности по страховым взносам.деятельности невела.нулевые декларации сдала.на данный момент перевели служить в другой регион.

        Имею на попечительстве (в опеке) двоих несовершеннолетних детей сирот, один ребёнок-инвалид детства.
        Вопрос: Какие можно получить льготы на оплату налогов и сборов в г. Москва , если я решу зарегистрировать ИП на УСН и попробовать заняться предпринимательской деятельностью?

        Добрый день!
        Хочу подать заявление в ПФР,об отмене страховых взносов в связи с уходом за своей матерью (инвалид 1 группы).
        В Пенсионном фонде говорят,что я могу требовать освобождение только начиная с 2013г.,т.к. дополнения внесены в этом году.
        Я же фактически осуществляю уход с 2005г.,ИП было зарегистрировано в 2009г.
        Могу ли я просить отменить взносы за весь период с 2010-2014г.,при условии отсутствия предпринимательской деятельности.
        С уважением Светлана.

        Добрый день! Гражданка получала пособие по уходу за инвалидом с 2001 года и теперь выясняется, что получала незаконно,т.к. зарегистрирована как ИП (при оформлении пособии по уходу за инвалидом в пенсионном фонде ставили в известность, что зарегистрирована как ИП) и что надо выплатить обратно эту немалую сумму.Правы ли сотрудники пенсионного?

        Я сирота и когда-то мне выплачивали деньги. через 5 лет мне заявляют что тогда переплатили. пришлось возвращать. Так что возможно и вам придется (((

        Добрый день! Подскажите, ип открыто в 2012, закрыто в 2015. за 2014 в пфр не платила, нет ли никаких льгот при:
        — если в мае 2014 года младшему ребенку было 1,5 года, ( хоть за полгода не платить;))
        — многодетная мама
        — есть место работы где официально трудоустроена ( в 2014 году по уходу за ребенком)

        Здравствуйте, я исправно оплачивала пенсионные взносы,но с 2007-2011гг. потеряла некоторые квитанции,а в ПФР мне выставили счет 21 т. с копейками! Должна я выплатить повторно или из-за срока давности я освобождаюсь от этих выплат?

        Добрый день, Дмитрий!
        Помогите разобраться с вопросом: ИП без сотрудников на УСН 6%.
        Все платежи в ПФР и ФФОМС “за себя” произведены. Налог на прибыль с оборота в размере 6% уплачен.
        ВОПРОС: Должен ли я как физлицо еще платить налог 13% от валового дохода равного (Сумма всего дохода – 6%)?
        С уважением, Владимир.

        Если Вы все деньги, которые заработали в рамках деятельности ИП показали в отчетах для налоговой, проводили через счет ИП, есть ККМ…то не нужно 13% платить.

        Но не забывайте, что при годовом доходе более, чем 300 тысяч в год нужно платить 1% в ПФР от разницы между годовым доходом и 300 тысяч.

        Здравствуйте! Я инвалид 1 группы.Вот уже 2 года каждые 3 месяца лежу в больнице. Зарегистрирована как И.П. должна ли платить страховые взносы за этот период? Очень странный закон .По уходу за инвалидом 1 группы ИП освобождается от налогов в ПФР, а инвалид нет.

        Добрый день! Зарегистрирована как ИП по УСН и работаю на предприятии. Нужно ли мне делать отчисления в ФОМС, ведь за меня делает отчисления работодатель?

        Ольга, добрый день
        Ип обязан платить взносы в ПФР и ФФОМС. Причем не важно, что работодатель уже платит за него, как за наемного работника.
        Эти платежи никак не пересекаются между собой с точки зрения ИП.

        Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
        Открыл ИП 12.11.2015, деятельность такси (автопарк). Пока возился с автомобилями — покупка, оклейка, поиск водителей — деятельность не велась и наступил 2016 год. Ну и как водится по законам жанра, вспомнил про взнос в ПФР.
        Мне теперь в любом случае начислят штраф в размере 140 тысяч? Или же при представлении отчётности до 01.04.2016 (она будет нулевая) возможны варианты (так как дохода по декларации не будет)?

        Дмитрий, как понял, у вас ИП на УСН 6% без сотруднико. Если да, то нужно:
        1. как можно быстрее оплатите взносы в ПФР и ФФОМС за себя и за сотрудников (если они были).Разумеется, они считаются пропорционально с даты регистрации ИП и дол 31.12.15 (т.е. не за полный год нужно платить)
        2. Декларацию нужно обязательно сдать, даже если она нулевая.
        Такой большой штраф начислят, если вообще декларацию не сдадите.
        А вам начислят пеню за просрочку платежа в ПФР. (при условии сдачи нулевой декларации и быстрейшего погашения долга перед ПФР и ФФОМС)

        Здравствуйте. У меня открыто ИП (ЕНВД + УСН) с мая 2015 года. К концу 2015 года до 31 декабря я оплатила в ПФР(12500 р) и ФФОМС (2500 р) 15 тыс. Грубо говоря мне так сказали оплатить, я и оплатила. Когда теперь надо платить остаток? 8 тыс? и надо ли его платить? Или к концу 2016 года я просто оплачу 22 тыс, потомучто за 2015 год я не с начала года начала деятельность, а с мая только и поэтому оплатила только 15 тыс…Спасибо.

        Добрый день.подскажите пожалуйста.я ип на усн
        Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет,муж инвалид 2 группы , не работает.
        При подаче на льготу при уплате обязательных взносов в ПФР получила отказ из- за того что второй родитель тоже не работает. Правильно ли это?
        Что я могу изменить?

        Жесткач.
        Я на зоне парился 3 года, было не закрытое ИП, закрыть его из того «офиса» не мог, так как юр. Не был гражданином РФ. Откинулся, теперь я гражданин РФ и и сразу же выставили чек к оплате на 6-и значное число. И ничего сделать нельзя? Хотя бы те 3 года убрать бы.
        С ув. Андрей

        Добрый день! Я многодетная мать и абсолютный новичок и в бухучете и в предпринимательстве. Хочу открыть ИП (уже оплатила госпошлину))) и в связи с этим собрались вопросы: стоит ли это делать в конце года, какую налоговую систему лучше выбрать, что выгоднее и с чем меньше сложностей. если без реверансов то рассматривала УСН? Какие налоги ожидают? Есть ли льготные вычеты для многодетных? Вообщем всё что поможет? Если Вас не затруднит, то в личку. Заранее благодарю!

        Елена, ответы на большинство ваших вопросов уже есть на сайте. Воспользуйтесь формой поиска, пожалуйста. Она справа, сверху.

        Здравствуйте!
        Слышала, что ИП на УСН оплатив взнос ПФР, то может уменьшить налог 6% на сумму равную уплате взноса в ПФР

        Здравствуйте!
        Интересно рассмотреть следующие ситуации:
        1. Имею основное место работы, где за меня все уплачивает работодатель, как я понимаю, в том числе и взносы в ПФР и на медицину. Хочу открыть ИП. При этом как ИП я должен буду уплачивать эти же взносы в ПФР и медицину? Ведь это получается что-то вроде двойного налогообложения?
        2. Интересный момент в ПФР. Допустим жена — домохозяйка, то есть не имеет оффициального трудоустройства. Допустим я пожелал платить за нее взносы в ПФР и медицину, но захожу на сайт ПФР, а там по закону оказывается мне придется тогда платить эту сумму в двойном размере и более, того как стаж работы зачислят только половину:) Так проще открыть ИП на жену и платить в два раза меньше и будет идти стаж 🙂
        Как вы прокомментируете эту ситуацию?

        Здравствуйте, подскажите как быть, по сути вопроса, я когдато открыл И.П. но в районном налоговом органе по месту жительства не зарегистрировал но при этом успел подать документы в пенсионный фон. Ни какой деятельности в конечном итоге не осуществлял и И.П. не закрыл т.к. на тот момент был уверен что в этом нет необходимости и при желании смогу этим И.П. воспользоватся позже. В один «прекрасный» день мне пришло письмо зи пенсионного фонда о том что я должен им некую сумму денег но на протяжении нескольких лет я не реагировал на это сообщение ни как и теперь вот пришло время что то с этим делать. Я не согласен с тем что не ведя ни какой деятельности и даже до конца толком не оформив И.П. мне начисляли какие то деньги, т.е. я не получал с И.П. доход и не хочу платить пенсионный взнос, я готов оплатить издержки по работе пенсионного фонда по отправке писем и т.д и т.п. но не знаю как мне прафильно все сформулировать и прав ли я. Кто знает что делать подскажите может кто сталкивался.

        Добрый день!
        Вопрос по 2-му пункту. Вы пишите «Ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет». Я правильно понимаю, что если я ИП, а моя жена в декрете с новорожденным, то я могу не платить обязательные платежи до достижения ребенком полутора лет.

        Только сначала нужно предоставить в ФНС пакет документов на эту льготу. Если просто не будете платить, то получите штраф.
        Обращайтесь в ФНС по этой льготе, так как с 2017 года уже они собирают взносы на страхование.
        Также учтите, что ранее требовалось доказать, что на этот период деятельность по ИП не велась.

        Не совсем понял… Льгота предоставляется мне, мужу. Деятельность я вел. В декрете была жена. Или же льгота предоставляется непосредственно тому родителю, который находится в декретном отпуске, т.е. в нашем случае маме. Но в нашем случае мама не ИП, а наемный работник.

        На всякий случай уточню — жена наемный работник не у меня, а в другой организации.

        Дмитрий, добрый день! Перелопатила огромное количеиство информации, но остался вопрос мной неразрешимый. Помогите, пожалуйста!
        Находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, я оформила ип. Деятельности по нему не совершала. Сейчас, прошло 7 месяцев, я хочу закрыть ип. Все еще находусь в отпуске по уходу. Получаю пособие через фсс. Официально трудоутсроена. Я так же имею право на осовобождение от уплаты страховых взносов? Есть ли загводка в том, что я получаю пособие по уходу?

        Здравствуйте! Я ухаживаю за инвалидами очень длительное время. В ПФР подала заявление, которое избавляет меня от взносов. Но, в 2017 году передали все в налоговую. Действует ли льгота по уходу в 2017 году и куда подавать заявление ?

        Здравствуйте. Ухаживаю за собственным ребенком инвалидом. Получаю от государства 5000 ежемесячно по уходу за ребенком инвалидом. Вопрос. Могу ли я открыть ИП ? Если можно, пожалуйста, разверните ответ на мой вопрос подробнее…..
        Спасибо….

        Добрый день
        Насколько знаю, если станете ИП, то отменят данное пособие, так это пособие подразумевает то, что нет другого источника дохода.
        Но советую еще уточнить этот момент, так как давно не отслеживал эту тему.

        Дмитрий, добрый день! Моей маме 84 года, она ИП, все время платит взносы в ПФР и ОМС. Учитывая ее возраст, есть ли льгота по этим обязательным платежам? или возможно ли ей освобождение от обязательных платежей в ПФР?

        Ольга, никаких льгот по взносам для ИП-пенсионеров не предусмотрено, увы.

        Здравствуйте,а у меня такой вопрос, в 2016 году открыто ИП,но так случилось,что человек оказался на лечении в онкологии,с с каких доходов он должен платить??

        Добрый день!У меня такая проблема,я открыла ИП в 2006 году,отработала меньше года в магазине случился пожар.С 2007 года больше не работала.С тех пор не плачу никакие налоги.Потом вообще переехала в другой регион.Вышла замуж,сменила фамилию..А вчера пришли приставы,ищут меня по старой фамилии,и говорят что у меня долги в размере 400 тыс.Типа отчитайся по нулям и долги спишут.А нам пени 9.5 тыс заплати. Как мне быть?Если ИП вообще открывалось в другом городе.А на данный момент я в декрете.

        Здравствуйте, Дмитрий! Не могли бы вы мне помочь в одном вопросе разобраться?
        Я открыла ип в январе 2017 года, мы попали под льготы, так как у нас деятельность связана с сельским хозяйством(0% в течении 2-х налоговых периодов). За 2017 год мы полностью оплатили пенсионный налог, а отчетность сдали с 0%. За 2018 год практически работы по этому виду деятельности не было и вот подумываем о закрытии ип. Можно ли закрыть ип, если два налоговых периода еще не прошли? Или нужно ждать 2 года с момента регистрации и только потом закрывать? Нигде ответа на этот вопрос найти не могу(.

        Эльвира, добрый день

        Не совсем понял вопрос… почему вы хотите ждать два года? ИП может остановить деятельность когда посчитает нужным.
        Естественно, нужно корректно пройти процедуру закрытия ИП, а не просто прекратить деятельность.

        Оставить комментарий

        Нажимая на кнопку «Post Comment», вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Также просьба соблюдать правила комментирования на блоге.

        Смотрите так же:

        • Налог ип на грузоперевозки хочу открыть ИП (грузоперевозки), что лучше выбрать упрощёнку или вменёнку Вы не можете выбирать. Вменёнка либо обязательна в вашем регионе, либо её применять нельзя вообще Вопрос задан в 2011 году. Это нужно знать наизусть! Регистрация ИП Регистрация ИП […]
        • Бланк на заявление к налоговому уведомлению Как в электронном виде заполнить заявление к налоговому уведомлению для указания несоответствующей информации и отправить в адрес ИФНС? Вопрос задан в 2012 году. Это нужно знать наизусть! Регистрация ИП Регистрация ИП производится только по месту постоянной […]
        • Плательщик единого налога 3 группы с ндс Единый налог - 3 группа (2018) Смотрите Часто задаваемые вoпросы о 3 группе Основные ограничения с 2016 года (актуальны и в 2018 году): 1) годовой лимит дохода - дo 5 000 000 гpивен (было в 2015 гoду 20 000 000 гривен). 3) лимита наемных работников НЕТ. 3 […]
        • 15 фз антитабачный закон Закон о штрафах за курение в неположенных местах принят Госдумой Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об административной ответственности за нарушение так называемого "антитабачного" закона. Документом, в частности, устанавливается, что […]
        • Положение лагеря дневного пребывания Летний лагерь дневного пребывания! Летний лагерь дневного пребывания «Вершина»! В прошлом году этот формат оказался удобным для детей и их родителей. В 2018 мы организуем тренировочный лагерь с детальным планом подготовки на каждую смену. Тренировками на […]
        • Расчёт госпошлины в районный суд Калькулятор госпошлины в суд общей юрисдикции Калькулятор для требования имущественного характера, подлежащего оценке * При требовании о выдаче судебного приказа оплачивается только 50 % от госпошлины по соответствующим требованиям. ** Размер госпошлины в […]
        • Налог на игорный бизнес статья Налог на игорный бизнес статья 1. Приказ от 08.01.2004 №ВГ-3-22/[email protected] Об утверждении формы заявл. о регистрации изменений кол. объектов налогом на ИБ 2. Приказ МИНФИНА от 08.01.2004 №ВГ-3-22/7 Об утверждении формы заявл. о регистрации объектов налогом на ИБ 3. […]
        • Пени на транспортный налог платить или нет Пени на транспортный налог платить или нет Что будет, если не платить транспортный налог - НС - сумма несвоевременно уплаченного налога; - ПС - процентная ставка центробанка; - Д - количество дней просрочки. Да, есть 20% от суммы задолженности или 40%, если […]